米易县统计局关于2019年部门预算编制的说明
来源:米易县统计局 发布时间:2019-04-11 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
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一、米易县统计局关于2019年部门预算编制的说明
二、米易县统计局2019年部门预算公开表
三、米易县统计局2019年政府采购预算情况表
四、米易县统计局2019年部门预算批复表
米易县统计局
关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位,按照《预算法》规定,现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
贯彻执行国家、四川省统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准,审批县级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全县统计工作;建立健全全县国民经济核算体系,执行全国统一的基本统计报表制度,核算全县地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究、指导、监督乡(镇)国民经济核算工作;组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料;组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查;建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡(镇)、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估、组织指导统计基层基础建设;承办县委、县政府交办的其他工作。
部门设置综合办公室、工交能源统计股、农村经济统计股、米易县统计执法队4个股所级内设机构,下属设置米易县普查中心、米易县统计局片区统计站(含攀莲、垭口、白马、普威4个统计站)两个事业单位。
二、基本情况
2018年12月31日我单位人员编制数23人,实有人员22人,其中:公务员8人,参照公务员管理3人,机关工勤人员1人,事业人员10人。退休人员5人。
本部门现设有综合办公室、工交能源统计股、农村经济统计股、米易县统计执法队4个内设机构及米易县普查中心、米易县统计局片区统计站(含攀莲、垭口、白马、普威4个统计站)两个下属事业单位。
我单位公车改革后已无车辆。
三、2019年主要工作任务
1.完成全国第四次经济普查入户登记及数据评估工作。
2.在做好各项常规统计的基础上,做好《地区生产总值统一核算》的方案对接、乡村振兴战略统计监测、康养产业统计监测课题等重点统计工作。
3. 狠抓数据质量管控,夯实统计基础工作。
4. 提升统计服务水平加强统计产品的优化,做优做强统计产品的内涵,进一步做精做细全县重要统计数据的解读,及时发布统计信息,为社会公众提供优质的统计服务。
四、收支预算总体情况
2019年本单位收入预算总额为455.00万元,其中:工资福利支出362.32万元,日常公用支出38.78万元,对个人和家庭的补助支出4.20万元,项目支出49.70万元。与上年比较增加29.56%,主要原因是单位人员增加,工资福利支出和日常公用支出增加,本年度经普人员经费、办公楼物业费和统计月报及年鉴印刷费纳入预算增加了项目经费。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的统计事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出358.13万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行187.65万元,事业运行120.78万元,一般行政管理事务49.70万元。其中:一般行政管理事务包含四经普聘用人员工资及社保支出22.51万元;办公区域物业管理费用支出7.50万元;统计内网专线租赁及使用费7.54万元;统计年鉴、月报印刷费2.09万元;全县统计单位名录库系统录入人员补助10.06万元,
(二)社会保障和就业支出39.05万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出21.84万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出35.98万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费(没有该项支出,也需公示本项)
2019年我单位没有安排出国计划。
(二)公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.50万元,较2018年预算下降16.67%,主要原因是落实中央八项规定,压缩公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年我单位没有安排公务用车购置及运行维护费,主要原因是公务用车改革,我单位现无车辆。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算安排38.78万元,其中: ,其中办公费5.10万元,水费0.22万元,电费0.22万元,邮电费1.98万元,差旅费9.96万元,培训费5.00万元,公务接待费1.50万元,福利费2.81万元,其他交通费10.32万元,其他商品和服务支出1.67万元。2019年预算较2018年预算增加了30.07%,主要原因是单位人员增加和差旅费标准提高。
八、政府采购安排情况说明
政府采购年初预算3.00万元,用于第四次全国经济普查办公设备购置。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.一般公共服务支出:是指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等支出。
2.“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.经济普查:是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。
10.统计系统基本单位名录库(简称名录库):是指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位(分支机构)基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本单位整体绩效目标:全力做好经济普查工作,以优质高效服务为目标,提升统计服务水平,突出统计数据质量,提高政府统计公信力。
2019年本单位有五个专项项目:
1. 第四次全国经济普查聘用人员经费
该项目预算经费22.51万元,主要用于经普聘用人员工资及社保支出。保证聘用人员的合法权益,推动经普工作的顺利开展。
2.2019年集中办公区物业管理费用
该项目预算资金7.50万元,以确保办公区域的安全、整洁,电梯、空调、消防等设施的正常运行。
3.统计内网专线租赁及使用费
该项目预算资金7.54万元,项目总体目标是确保2条统
计内网专线的正常运行,保证全县各乡(镇)和社区的各类统计数据的联网直报及时报送。
4.统计年鉴、月报印刷费
该项目预算资金2.09万元,保证及时、准确发布统计数据,为数据使用者提供全面系统的数据产品。
5.全县统计单位名录库系统维护人员补贴
该项目预算资金10.06万元,项目总体目标是保证全县法
人单位和产业活动单位基本信息在名录库系统中的准确性和及时性,为各类统计调查建立精准的样本。
十一、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日本单位国有资产占有145.30万元,其中:流动资产19.23万元,固定资产126.07万元,均是办公通用设备,无车辆,无房屋。本单位没有无形资产和政府公共设施。