米易县残联关于2018年部门预算编制的说明
来源:米易县残疾人联合会 发布时间:2018-02-11 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
米易县残疾人联合会
关于2018年部门预算编制的说明
2018年部门预算已批复我会,按照《预算法》规定,现将我会2018年部门预算编制情况说明如下:
一、单位主要职责
米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;承担县委、县政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守国家法律、法规,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为米易的经济建设贡献力量。
(三)宣传、发展残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,为残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担米易县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)指导各乡镇残疾人联合会的工作。
(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(九)开展我县残疾人事业的对外交流和合作。
(十)承担县委、县政府交办的有关事项。
二、基本情况
米易县残疾人联合会是由县委直接领导的群团组织,正科级单位,是财政全额拨款的参公事业单位。县残联内设办公室、康复科、教就科、维权科4个机构。下设残疾人服务中心,核定事业编制2人。机关编制5人,其中参公管理4人,工勤编制1人。2018年初实有在岗职工5人,退休职工5人。公车改革后已无公务用车。
三、2018年主要工作任务
(一)积极向上争取民生工程政策及资金,落实好各项民生工作。
1.抓好残疾人居家灵活就业工作。
2.抓好扶持残疾人发展生产工作。
3.抓好15名脑瘫儿童康复工作。
4.抓好残疾人辅具发放工作。
5.抓好残疾人无障碍改造工作。
6.抓好贫困精神病患者服药和一次性住院补贴工作。
7.抓好残疾人扶贫对象生活费补贴等工作。
(二)抓好各项业务工作。
(三)落实好残疾人的各项社会保障工作。
(四)加强残疾人证管理。
(五)抓好精准“量服”工作。
四、收支预算总体情况
2018年我会一般性财政拨款收入为69.8万元,财政预算拨款支出69.8万元,其中:工资福利支出52.92万元,日常公用支出6.35万元,对个人和家庭的补助支出3.67万元,项目支出6.86万元。较2017年预算收入增加12万元,主要原因是人员工资、目标绩效奖金和公用经费增加。
五、支出预算安排情况
我会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。
基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出,用于残疾人事业专项工作经费和“智慧量服”终端机通讯费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出64.46万元,1.主要用于单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助以及养老保险单位缴费等支出;2.为残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出6.86万元,其中残疾人事业专项工作经费2万元,“智慧量服”终端机通讯费4.86万元。
(二)住房保障支出5.34万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.35万元,无公务用车购置及运行维护费。
(一)因公出国(境)经费
2018年根据安排的出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2017年预算一致。
(二)公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.35万元,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位无公务用车,所以2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
七、机关运行经费安排情况说明
我会2018年安排机关运行经费6.35万元,主要用于
八、政府采购安排情况说明
我会2018年无政府采购情况。
九、专业性较强的名词解释
一般性财政拨款收入:指财政部门拨入的各类经费。
“三公”经费:指用财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)经费。
“智慧量服”:指四川省“量体裁衣”式残疾人服务平台。
“量体裁衣”式残疾人服务:就是以精准掌握每个残疾人需求信息为前提条件,以实施“一人一策”服务为根本方法,以残疾人直接监督为根本保障,以互联网+精准管理为根本手段的精准服务残疾人模式。
十、重点项目的绩效目标及预算绩效情况说明
财政批复我会2018年部门整体支出绩效目标69.81万元,其中基本支出62.95万元,项目支出6.86万元。部门预算项目支出绩效目标包括1.残疾人事业专项工作经费2万元,2.“智慧量服”终端机通讯费4.86万元。
十一、国有资产占有情况说明
我会2018年初共有固定资产10.22万元,均为办公设备及桌椅。
十二、其他情况说明
公开的文字说明中以“万元”为单位,并根据情况四舍五入保留了两位小数。